|
Faktúra |
23
|
hlas.služby
|
39,59 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
23.04.2018 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
04.05.2018 |
|
Faktúra |
43
|
nájomné
|
737,07 |
s DPH |
|
1/2006
|
14.08.2018 |
SOŠ stavebná s vjm |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
31.08.2018 |
|
Faktúra |
30
|
mob.tel.
|
135,23 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
04.06.2018 |
Orange Slovensko |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
29.06.2018 |
|
Faktúra |
31
|
hlas.služby
|
39,59 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
06.06.2018 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
29.06.2018 |
|
Faktúra |
32
|
hlas.služby
|
63,18 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
11.06.2018 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
29.06.2018 |
|
Faktúra |
33
|
nájomné
|
737,07 |
s DPH |
|
1/2006
|
11.06.2018 |
SOŠ stavebná s vjm |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
29.06.2018 |
|
Faktúra |
34
|
PC služby
|
540,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Heizer Zoltán - predaj a oprava PC |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
27.07.2018 |
|
Faktúra |
35
|
mob.tel.
|
137,62 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
02.07.2018 |
Orange Slovensko |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
27.07.2018 |
|
Faktúra |
36
|
materiál
|
217,33 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Sokolová Alžbeta- TRILAK |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
27.07.2018 |
|
Faktúra |
37
|
hlas.služby
|
39,59 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
10.07.2018 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
27.07.2018 |
|
Faktúra |
38
|
hlas.služby
|
63,99 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
12.07.2018 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
27.07.2018 |
|
Faktúra |
39
|
nájomné
|
737,07 |
s DPH |
|
1/2006
|
12.07.2018 |
SOŠ stavebná s vjm |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
27.07.2018 |
|
Faktúra |
40
|
mob.tel.
|
129,82 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
02.08.2018 |
Orange Slovensko |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
31.08.2018 |
|
Faktúra |
41
|
hlas.služby
|
40,79 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
10.08.2018 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
31.08.2018 |
|
Faktúra |
42
|
hlas.služba
|
59,35 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
10.08.2018 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
31.08.2018 |
|
Faktúra |
44
|
tlačivá
|
293,27 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
SEVT, a.s. |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
09.10.2018 |
|
Faktúra |
28
|
nájomné
|
737,07 |
s DPH |
|
1/2006
|
09.05.2018 |
SOŠ stavebná s vjm |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
08.06.2018 |
|
Faktúra |
45
|
mob.tel.
|
129,82 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
31.08.2018 |
Orange Slovensko |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
09.10.2018 |
|
Faktúra |
46
|
strav.lístky
|
3 388.14 |
s DPH |
|
30791-1
|
05.09.2018 |
Le cheque dejeuner |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
09.10.2018 |
|
Faktúra |
47
|
hlas.služby
|
63,98 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
12.09.2018 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
09.10.2018 |