|
Faktúra |
54
|
nájomné
|
737,07 |
s DPH |
|
1/2006
|
11.09.2017 |
SOŠ stavebná s vjm |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
29.09.2017 |
|
Faktúra |
53
|
poistné
|
40,38 |
s DPH |
|
4419005008
|
06.09.2017 |
Komunálna poisťoňa |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
29.09.2017 |
|
Faktúra |
52
|
stravné lístky
|
2 845.07 |
s DPH |
|
30791-1
|
06.09.2017 |
Le cheque dejeuner |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
29.09.2017 |
|
Faktúra |
49
|
mob.tel.
|
187,84 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
05.09.2017 |
Orange Slovensko |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
29.09.2017 |
|
Faktúra |
50
|
materiál
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Stiefel Eurocart |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
29.09.2017 |
|
Faktúra |
51
|
hlas.služby
|
35,99 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
05.09.2017 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
29.09.2017 |
|
Faktúra |
48
|
nájomné
|
737,07 |
s DPH |
|
1/2006
|
28.08.2017 |
SOŠ stavebná s vjm |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
30.08.2017 |
|
Faktúra |
47
|
hlas.služby
|
52,46 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
14.08.2017 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
30.08.2017 |
|
Faktúra |
46
|
hlas.služby
|
34,73 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
10.08.2017 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
30.08.2017 |
|
Faktúra |
45
|
mob.tel.
|
184,79 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
02.08.2017 |
Orange Slovensko |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
30.08.2017 |
|
Faktúra |
44
|
tlačivá
|
328,20 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
SEVT, a.s. |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
28.07.2017 |
|
Faktúra |
43
|
hlas.služby
|
49,87 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
17.07.2017 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
28.07.2017 |
|
Faktúra |
42
|
nájomné
|
737,07 |
s DPH |
|
1/2006
|
11.07.2017 |
SOŠ stavebná s vjm |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
28.07.2017 |
|
Faktúra |
41
|
hlas.služby
|
34,16 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
06.07.2017 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
28.07.2017 |
|
Faktúra |
40
|
služby
|
355,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Burián |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
28.07.2017 |
|
Faktúra |
39
|
mob.tel.
|
197,67 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
30.06.2017 |
Orange Slovensko |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
28.07.2017 |
|
Faktúra |
38
|
nájomné
|
737,07 |
s DPH |
|
1/2006
|
12.06.2017 |
SOŠ stavebná s vjm |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
23.06.2017 |
|
Faktúra |
37
|
materiál
|
251,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Heizer Zoltán - predaj a oprava PC |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
23.06.2017 |
|
Faktúra |
36
|
hlas.služby
|
36,42 |
s DPH |
|
TP3031102189911
|
06.06.2017 |
Slovak telekom. a.s. |
Spojená škola Dunajská Streda |
Šándor Juraj |
|
|
23.06.2017 |
|
Faktúra |
35
|
mob.tel.
|
192,20 |
s DPH |
|
ID269DSP02
|
02.06.2017 |
Orange Slovensko |
Spojená škola Dunajská streda |
Šándor Juraj |
|
|
23.06.2017 |